浙江省杭州市萧山区审计局领导调研指导萧山农商银行内审工作
【出 处】:
【作 者】:
【摘 要】日前,萧山区审计局党组书记、区内审协会会长翟炳芳,区审计局局长陈金良,区审计局副局长、区内审协会副会长韩梓华专程到萧山农商银行调研指导内部审计工作。萧山农商银行董事长王云龙、行长林时益和审计部负责人陪同调研。
王云龙董事长介绍了今年以来萧山农商银行经营情况。该行直面坚持服务三农、分散风险和稳健经营的指导方针,审计部陆寒云经理汇报了2015上半年内审工作。年初以来,该行审计部以支行领导经济责任审计和全行员工行为管理审计为抓手,积极主动地开展各项工作,发挥其监督职能、评价职能和管理职能作用。先后开展了2014年度调整的24个正副支行长经济责任审计,2014年度92户不良贷款核销专项审计,2014年下半年信贷、财务会计、员工账户等疑点数据分析核实,全行员工行为管理专项审计以及每季度一次的存款滚动式检查等现场与非现场审计项目共32个。审计部提出的133条意见建议均被行领导采纳并付诸实施,对12人进行了处分处罚,其中行政开除3人,开除留用察看1人,行政撤职1人,记过1人,行政警告3人,通报批评1人,经济处罚2人次。
区审计局、区内审协会领导充分肯定了萧山农商银行的内部审计工作。希望农商银行以贯彻落实《浙江省关于进一步加强内部审计工作的意见》为契机,发挥内部审计的基础性、源头性作用,揭示组织经营风险、完善组织内部控制、服务组织长远发展,履行好应有职责,促进企业目标实现,提升内部审计价值。
王云龙董事长介绍了今年以来萧山农商银行经营情况。该行直面坚持服务三农、分散风险和稳健经营的指导方针,审计部陆寒云经理汇报了2015上半年内审工作。年初以来,该行审计部以支行领导经济责任审计和全行员工行为管理审计为抓手,积极主动地开展各项工作,发挥其监督职能、评价职能和管理职能作用。先后开展了2014年度调整的24个正副支行长经济责任审计,2014年度92户不良贷款核销专项审计,2014年下半年信贷、财务会计、员工账户等疑点数据分析核实,全行员工行为管理专项审计以及每季度一次的存款滚动式检查等现场与非现场审计项目共32个。审计部提出的133条意见建议均被行领导采纳并付诸实施,对12人进行了处分处罚,其中行政开除3人,开除留用察看1人,行政撤职1人,记过1人,行政警告3人,通报批评1人,经济处罚2人次。
区审计局、区内审协会领导充分肯定了萧山农商银行的内部审计工作。希望农商银行以贯彻落实《浙江省关于进一步加强内部审计工作的意见》为契机,发挥内部审计的基础性、源头性作用,揭示组织经营风险、完善组织内部控制、服务组织长远发展,履行好应有职责,促进企业目标实现,提升内部审计价值。