青田:编写内审“白皮书” 加强业务指导
【出 处】:
【作 者】:
【摘 要】青田县审计局为加强对各单位内部审计工作的业务指导,提升内审项目质量,于9月22日编写了《内部审计操作规程》。该《规程》是指导全县内审项目规范有序开展的“白皮书”,更是直接服务内审人员的工具书。
该“白皮书”分上、下两篇,上篇是内部审计操作指南,下篇是内部审计案例。上篇共分七个章节,从审计程序、审计计划、审计准备、审计实施、报告编写、整改检查、档案装订这七个方面详细介绍了审计项目操作的规范化流程。下篇通过一个具体的内审案例,将实际操作过程各环节工作进行全面的演示,内审人员可以通过案例更直观的了解规程在实际操作中的应用。
该“白皮书”分上、下两篇,上篇是内部审计操作指南,下篇是内部审计案例。上篇共分七个章节,从审计程序、审计计划、审计准备、审计实施、报告编写、整改检查、档案装订这七个方面详细介绍了审计项目操作的规范化流程。下篇通过一个具体的内审案例,将实际操作过程各环节工作进行全面的演示,内审人员可以通过案例更直观的了解规程在实际操作中的应用。