- 新年致辞
- 2012年中国内部审计协会大事记
- 郭旭 打造内审战舰护航中国电科——访中国电子科技集团公司党组成员、纪检组长、副总经理毛远建
- 传承历史锐意创新为中国海油“二次跨越”贡献价值
- 仁吾 傲雪梅欲艳 凌寒志更坚——记武昌船舶重工有限责任公司副总审计师兼审计部部长罗丽萍
- 李书保 郑煤集团:树立新型审计理念转变传统审计方式
- 冯均科 内部审计理论研究:困惑与出路
- 张海梅 我国上市公司内部控制缺陷信息的披露——基于2011年沪市主板上市公司的研究
- 韩传模 内部审计质量管理的探索与实践——全国内部审计质量管理理论研讨论文综述
- 周庆西 ; 刘荣 高校嵌入式行政管理审计探究
- 詹姆斯·波洛克 [1] ; 大卫·萨姆纳 [1] ; 夏青 [编译][2] 密切关注你的商业伙伴
- 齐鸣 ; 章之旺 美国内部审计教育及培训现状简介
- 跨国性稽核重点及法规遵循
- 乡镇综合审计创新模式研究---以浙江省嘉兴市为例
- 于海蓉 对内部审计服务职能的思考
- 林云 ; 刘春光 深圳燃气天然气销售气量拓展专项审计调查案例
- 郑永良 ; 钟景辉 商业银行财会业务风险导向审计实务应用
- 高玲玲 ; 张翰华 ; 洪茜 ; 傅晓红 中国移动信息技术审计探索与实践
- 耿彦军 新形势下我国高校院系领导干部经济责任审计研究
- 陈西果 ; 黄元昊 基于要素管理视角的央行资产负债表健康性审计初探
- 袁新文 ; 洪少丹 高校科研经费监管系统若干问题探讨
- 韩岚岚 ; 吕秀娥 《小企业会计准则》与《小企业会计制度》衔接问题研究