- 新年致辞
- 肖春辉 为部审计为企业“提升管理服务增值”——访浙江万丰企业集团公司董事长李成良
- 郭旭 内部审计助力嘉兴经济转型升级——访浙江省嘉兴市审计局局长许农
- 郭旭 立足电视审计工作让青春在奋斗中闪光——记中央电视台审计处许萌
- 陈晓华 明确内部审计职责提升经营管理水平——谈如何加强中国人民财产保险股份有限公司内部审计工作
- 田建华 ; 张丽萍 开拓创新积极进取——山东省威海市内部审计工作取得显著成效
- 冯均科 新时期国家审计参与国家治理的路径选择
- 代蕾 管窥内部审计在民办高校的实施状况——缺陷分析与解决之道
- 袁颂文 ; 王新发 浅谈如何运用控制矩阵做好内部控制评估
- 赵志红 会计电算化系统的内部控制问题探析
- 曹若霈 基于平衡计分卡评价法的内部审计质量评价新体系构建
- 赵小刚 简论内部审计、机会主义与问责机制的内在逻辑关系——基于委托代理理论
- 郑燚 内部审计与公司治理的互动研究——融合、模式分析与优化路径
- 克雷格·古略特 [1] ; 夏青 [编译][2] 舞弊存在的机会
- 张正雄 合约管理稽核案例介绍
- 徐丽红 基层人民银行节能减排绩效审计案例分析
- 黄爱芝 ; 齐新红 ; 李晓红 浅谈医院收费内部控制审计
- 刘彦军 境外项目风险管理审计存在的问题及对策
- 毕翼 ; 陈刚 基于霍尔三维结构的绩效审计评价指标体系设计思路
- 张铁峰 如何开展关键领域负责人经济责任审计
- 罗昕 多维度数据分析技术在电信审计工作中的应用及实践
- 王欣 建设银行内部审计信息系统主要问题探索