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期刊信息
《中国内部审计》是国家审计署主管、中国内部审计协会主办的国家级刊物,2012年入选全国中文核心期刊,是国内内部审计的权威刊物,也是我国唯一面向广大内部审计机构和内部审计工作者的全国公开发行的刊物。
《中国内部审计》自1999年创办以来,积极宣传党和国家有关内部审计的方针、政策和法规,诠释中国内部审计协会发布的内部审计准则,阐释中国内部...
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2014年
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01
> 信息摘要
合约管理稽核案例介绍
【出 处】:《 中国内部审计 》 2014年第1期 47-49页,共3页
【作 者】: 张正雄
【摘 要】 企业营运不可避免的必须和交易对方订定合约,以维护营运正常化。合约的种类和形式涵盖广泛,例如:销售、服务、租赁、采购、代工、维修、控股、保密、授权等。为履行合约精神和降低可能面对的主要风险,良好的合约管理实务运作和特定的法律遵循,就须加以特别关注,
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