- 余效明 新年致辞
- 郭旭 总结经验 创新思路 扎实工作 服务内审——访中国内部审计协会会长余效明
- 任庆明 立潮头搏激流 平风浪唱凯歌——记山东省公安消防总队审计处席立平
- 中国内部审计协会2014年大事记
- 余志坚 洪都航空工业集团:在战略落地与转型升级中创新增值审计
- 郑石桥 [1,2,3] 微观审计建议实施机制:理论架构和案例分析
- 张建儒 ; 侯雪晨 中小板企业内部控制信息披露质量影响因素的实证研究
- 杜玮 基层人民银行绩效审计初探
- 由会贞 [1] ; 李海霞 [2] 绩效审计理念下的体育彩票公益金绩效审计
- 陈银泉 ; 张晓锋 浅议企业内部审计价值评估
- 毕秀玲 ; 郭骏超 我国国家审计与内部审计互动关系研究
- 阳秋林 [1,2] ; 郭丹 [1,2] ; 李焕勇 [1,2] ; 蒋七元 [1,2] 基于平衡计分卡的增值型内部审计评价指标体系研究
- 张妙凌 连续审计:内部审计发展的新方向
- 吉安 ; 罗广泽 内部审计监督在权力运行和风险防控中的作用
- 央行内部审计增加组织价值:实现路径与评价标准
- 罗素 A.杰克森 [1] ; 夏青 [2] 如果经营管理者变坏了
- 王怡文 [1] ; 柯柏成 [2] 美国企业高阶管理阶层对风险管理观念之剖析
- 张瑾 大型医疗设备绩效审计案例
- 张琳 事业单位内部控制与内部审计存在的问题及解决途径
- 林颖华 浅谈内部审计信息化
- 岳媛 查找审计问题线索的浅见
- 梁海燕 建设项目跟踪审计质量提升的途径